Авизо в 1С 8.3, отражение авизо в 1С
Меню

Авизо в 1С 8.3

Содержание статьи
  1. Авизо по ОС
  2. Авизо по МПЗ
  3. Авизо по расчетам
  4. Авизо по прочим операциям

Для опытных бухгалтеров ситуация, когда хозучет ведется параллельно и в филиалах на отдельном балансе, и на общем, не является чем-то из ряда вон: единственным условием для ведения автоматизированного учета в этой ситуации является использование КОРП версии 1С:Бухгалтерия, поскольку только она поддерживает ведение регучета в обособленных филиалах. Такие структурные единицы могут оплачивать задолженности друг друга, передавать материальные ценности между собой и т.д. Оформляется эта передача как задолженность, и бухгалтер прибегает к авизо – уведомлению о выполнении той или иной денежной или товарной операции.

Данная схема оформления операций между филиалами была разработана для устранения расхождений в учете разрозненных структурных единиц по расчетам при обмене данными в отношении внутренних перемещений, и авизо при этом – производная справки бухгалтерии. Документ авизо в 1С 8.3 создает проводки по 79 счету «Внутрихозяйственные расчеты».

Для отображения взаимодействия структурных единиц одной компании реализован специфический бухгалтерский документооборот, предусматривающий два вида авизо:

  • Исходящий, оформляемый отправителем для регистрации намерения передать объект учета;
  • Входящий, оформляемый получателем для регистрации намерения принять объект учета.

Также в бухгалтерской программе 1С предусмотрены специальные документы типа авизо по объекту передачи:

  • По ОС;
  • По МПЗ;
  • По расчетам;
  • По прочим операциям.

Рассмотрим их назначение и порядок формирования.

Авизо по ОС

Оба вида авизо – исходящие и входящие – по ОС находятся в пункте «ОС и НМА».

Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП – меню «ОС и НМА-Авизо»
Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП – меню «ОС и НМА-Авизо»

Рассмотрим пример: Из головной организации в филиал передан купленный новый автомобиль. Отразим документ «Авизо по ОС исходящее» в программе. Создадим и заполним его через «Создать» в одноименном журнале операций.

Журнал «Авизо по ОС исходящие», кнопка «Создать»
Журнал «Авизо по ОС исходящие», кнопка «Создать»

В документе отмечаем передающую организацию, заполняем обособленную структурную единицу (кому передают ОС) как «Получателя», заполняем поле «Событие». Счет фиксации этой операции – 79.01 «Расчет по выделенному имуществу». Основное средство вносится через «Подбор».

Далее следуют проводки по начислению амортизации за текущий месяц и далее по передаче накопленной амортизации и первоначальной стоимости объекта на счет внутрихозяйственных расчетов, формируя записи в регистрах по учету ОС. Их можно посмотреть, нажав кнопку «Показать проводки и другие движения документа».

Заполнение документа
Заполнение документа

Проводки
Проводки

Можно получить форму для печати.

Печатная форма
Печатная форма

Сформировав в «Отчетах» оборотно-сальдовую ведомость по счету 79.01, мы видим, как отразилась наша операция.

«Оборотка» по счету 79.01
«Оборотка» по счету 79.01

С входящим авизо работаем так же, как и с исходящим. В ручном режиме табличную часть заполняем исходя из аналоговой (бумажной) версии, полученной от подразделения-отправителя.

Журнал документов, кнопка «Создать»
Журнал документов, кнопка «Создать»

Входящий авизо можно ввести на основании исходящего. Для этого в журнале исходящих, указав нужный документ передачи, надо нажать «Создать на основании» и выбрать наш документ.

Создание на основании
Создание на основании

Вся информация автоматом переносится в создаваемый авизо.

Заполненный на основании входящий документ
Заполненный на основании входящий документ

В результате проведения сформировались проводки по поступлению ОС по авизо – стоимость ОС и начисленная амортизация.

Движение входящего авизо
Движение входящего авизо

Авизо по МПЗ

Схема формирование таких авизо аналогична оформлению передачи и приема ОС. Исходящие и входящие авизо этого вида используют для отображения передачи и поступления товарно-материальных ценностей между обособленными представительствами (пункт меню «Склад-Авизо»).

Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Склад-Авизо»
Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Склад-Авизо»

Создаем и заполняем авизо – заполняем «Получателя» и «Склад», «Организацию» и «Подразделение» отправителя. С помощью кнопок «Добавить» или «Подбор» добавляем номенклатуру в табличную часть. В нашем примере мы передаем товары. По кнопке «Заполнить авизо» выбранные позиции переносятся на вторую закладку документа «Авизо».

Заполнение исходящего документа по МПЗ
Заполнение исходящего документа по МПЗ

Исходящий документ МПЗ, закладка «Авизо»
Исходящий документ МПЗ, закладка «Авизо»

Получились проводки.

Движение исходящего авизо по МПЗ
Движение исходящего авизо по МПЗ

На основании данного документа принимающее подразделение может создать входящее авизо по МПЗ. Все данные заполняются автоматом из документа основания.

Создать на основании
Создать на основании

Заполненный на основании входящий документ по МПЗ
Заполненный на основании входящий документ по МПЗ

Движения входящего документа
Движения входящего документа

Сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01 «Товары», мы видим, что за нашим филиалом числятся переданные товары из главного подразделения (меню «Отчеты-Оборотно-сальдовая ведомость по счету»).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 «Товары»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 «Товары»

Авизо по расчетам

Бывают ситуации, когда, например, один филиал оплачивает задолженность другого филиала. В этом случае между ними передается именно задолженность, т.е. суммы со счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», используя счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

Два вида документов авизо по расчетам – исходящие и входящие можно найти в меню «Покупки» или «Продажи».

Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Покупки-Авизо»
Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Покупки-Авизо»

Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Продажи-Авизо»
Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Продажи-Авизо»

Исходящее авизо по расчетам используют для направления дебиторской и кредиторской задолженности между главным и обособленным подразделениями, выделенными на отдельный баланс. В одном документе можно заявить об обеих разновидностях долгов по разным договорам. В таблице отражается информация о контрагенте, документы, подтверждающие расчеты, счет учета долгов, сумма операции. Отдельно предусмотрены закладки для передачи дебиторской и кредиторской задолженности. Если передается долг в валюте, то указывается, в какой именно. На основании «Авизо по расчетам исходящего» можно ввести документ «Авизо по расчетам входящее».

Создание документа «Авизо по расчетам исходящее»
Создание документа «Авизо по расчетам исходящее»

Заполнение документа «Авизо по расчетам исходящее», дебиторская задолженность
Заполнение документа «Авизо по расчетам исходящее», дебиторская задолженность

Заполнение документа «Авизо по расчетам исходящее», кредиторская задолженность
Заполнение документа «Авизо по расчетам исходящее», кредиторская задолженность

Введенный на основании документ «Авизо по расчетам входящее», дебиторская задолженность
Введенный на основании документ «Авизо по расчетам входящее», дебиторская задолженность

Введенный на основании документ «Авизо по расчетам входящее», кредиторская задолженность
Введенный на основании документ «Авизо по расчетам входящее», кредиторская задолженность

В документе задействован счет 79.02 «Расчеты по текущим операциям». В результате проведения сформированы проводки.

Движение документа «Авизо по расчетам исходящее». Передана дебиторская и кредиторская задолженность
Движение документа «Авизо по расчетам исходящее». Передана дебиторская и кредиторская задолженность

Движение документа «Авизо по расчетам входящее». Получена кредиторская дебиторская и задолженность
Движение документа «Авизо по расчетам входящее». Получена кредиторская дебиторская и задолженность

Документами «Авизо» мы отразили переданную кредиторскую задолженность филиала для оплаты главным подразделением, на котором будет числиться задолженность филиала.

Авизо по прочим операциям

Для отражения передачи данных, для которых не предусмотрено вышеописанных документов авизо, можно воспользоваться документом «Авизо по прочим операциям». Документом могут быть переданы прочие активы или обязательства, суммы общехозяйственных расходов, какие либо затраты или доходы.

Например, при формировании себестоимости и реализации готовой продукции исключительно через головной офис обособленные подразделения (филиалы) передают информацию о структуре и размере своих затрат путем оформления и представления авизо. Или же, наоборот, при формировании себестоимости и реализации продукции (работ и услуг) через обособленные подразделения (филиалы) головной офис через документы авизо распределяет между ними собственные затраты.

Одним документом может быть передано несколько сумм по разным счетам бухучета. Исходящие и входящие авизо по прочим операциям находятся в разделе «Операции».

Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Операции-Авизо»
Окно программы «1С:Бухгалтерия 8.3» КОРП, пункт меню «Операции-Авизо»

Порядок работы с документами такой же, как описан выше на примерах. Заполнение шапки и табличной части, в которой указывается передаваемый счет учета, сумма по дебету или по кредиту и содержание операции. И на основании исходящего авизо также можно создать входящее.

Исходящий документ по прочим операциям
Исходящий документ по прочим операциям

Отражение авизо в 1С:Бухгалтерия 8.3 КОРП, предназначенной для автоматизации бухгалтерского учета на предприятии с разветвленной структурой, реализовано таким образом, что в результате применения единого подхода в учете внутрихозяйственных расчетов достигается полнота и прозрачность учета, даже если все операции оформляют разные бухгалтера.

Благодаря отчетам по операциям авизо (например, ОСВ по счету 79) главный бухгалтер центральной бухгалтерии может оперативно получить информацию о том, по какой аналитике и между какими филиалами отражены взаиморасчеты, и убедиться в том, что сальдо по счету 79 в целом по предприятию равно нулю. При формировании отчета поле «Организация» остается пустым, что дает возможность проанализировать данные в целом по всем организациям.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты»

При правильном ведении учета между филиалами дебетовое сальдо 79 счета филиала равно кредитовому сальдо 79 счета головного подразделения и наоборот. То есть при формировании консолидированного баланса по всему предприятию счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» должен быть равен нулю. Нулевое сальдо по счету 79 в подразделении возможно только при ликвидации этого подразделения.

Если наша инструкция вызвала у вас вопросы или вам необходимо получить консультацию в рамках сопровождения 1С, оставьте заявку на нашем сайте, мы с радостью свяжемся с вами.

Рассказать друзьям
Предыдущая статья статья
Повышение НДС до 20% уже скоро!
Следующая статья статья
Создание и настройка внешней печатной формы в 1С
Комментарии